Te ayudamos a dormir tranquilo.

Nos encargamos de que estés al día y sin sorpresas.

Vamos al grano. Entendemos que estés cansado de leer las mismas frases en todas las asesorías.

Una gestión tributaria de calidad no consiste únicamente en liquidar impuestos. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, sin importar su tamaño o sector de actividad. Por ello, solo trabajamos con clientes comprometidos con su empresa.

No somos los únicos, pero nuestros clientes sí lo son para nosotros.

Ponemos el foco principalmente en:

IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido

    • Régimen general (303 y 390).
    • Solicitud de ciertas devoluciones (308).
    • Declaración no periódica (309).
    • Grupo de entidades (322 y 353).
    • Solicitud reintegro compensaciones REAGP (341).
    • Régimen especial de servicios prestados vía electrónica (368).
    • Operaciones asimiladas a las importaciones (380).
    • Régimen de recargo de equivalencia.
    • Régimen de agricultura, ganadería y pesca
    • Operaciones intracomunitarias.
    • Operaciones con terceros países.
    • Gestión de ventanilla única.

IS – Impuesto sobre Sociedades

    • Régimen general (200).
    • Consolidación fiscal (220).
    • SOCIMI (217).
    • Pagos a cuenta:
      • Pagos fraccionados (202 y 222).
      • Retenciones e ingresos a cuenta (115, 117, 123, 124, 126, 128 y 230).
      • Retenciones de arrendamientos de inmuebles.
      • Retenciones de dividendos.
      • Resultado contable. 

ISD – Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

    • Herencias (650).
    • Donaciones (651).
    • Consolidación del dominio (655).
    • Bonificaciones.

ITPAJD – Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

    • Transmisiones Patrimoniales.
    • Operaciones societarias.
    • Actos jurídicos documentados.
    • Modelos 600, 610, 615, 620 y 630.

IRNR – Impuesto sobre la Renta de No Residentes

    • Régimen general, con o sin establecimiento permanente (200 y 220).
    • Gravamen especial de bienes de entidades no residentes sin Establecimiento Permanente (213).
    • Pagos a cuenta:
      • Con establecimiento permanente:
        • Pagos fraccionados (202).
        • Retenciones e ingresos a cuenta (115, 117, 123, 124, 126, 128 y 230).
      • Sin establecimiento permanente:
        • Retenciones e ingresos a cuenta (117, 211, 216 y 230).
    • Convenios de doble imposición internacional.
    • Trabajadores desplazados a España, 7P.

IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

    • Régimen general (100).
    • Régimen de impatriados (151).
    • Pagos a cuenta:
      • Pagos fraccionados (130 y 131).
      • Retenciones e ingresos a cuenta (111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 230).

IRPF

    • Régimen general: modelo 100.
    • Régimen de impatriados: modelo 151.
    • Pagos a cuenta:
      • Pagos fraccionados: modelos 130 y 131.
      • Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 230.

IS

    • Régimen general: modelo 200.
    • Consolidación fiscal: modelo 220.
    • SOCIMI: modelo 217.
    • Pagos a cuenta:
      • Pagos fraccionados: modelos 202 y 222.
      • Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 230.
      • Retenciones de arrendamientos de inmuebles.
      • Retenciones de dividendos.
      • Resultado contable.

IRNR

    • Régimen general, con o sin establecimiento permanente: modelos 200 y 210.
    • Gravamen especial de bienes de entidades no residentes sin Establecimiento Permanente: modelo 213.
    • Pagos a cuenta:
      • Con establecimiento permanente:
        • Pagos fraccionados: modelo 202.
        • Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 230.
      • Sin establecimiento permanente:
        • Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 117, 211, 216 y 230.
    • Convenios de doble imposición internacional.
    • Trabajadores desplazados a España, 7P.

IVA

    • Régimen general: modelos 303 y 390.
    • Solicitud de ciertas devoluciones: modelo 308.
    • Declaración no periódica: modelo 309.
    • Grupo de entidades: modelos 322 y 353.
    • Solicitud reintegro compensaciones REAGP: modelo 341.
    • Régimen especial de servicios prestados vía electrónica: modelo 368.
    • Operaciones asimiladas a las importaciones: modelo 380.
    • Régimen de recargo de equivalencia.
    • Régimen de agricultura, ganadería y pesca
    • Operaciones intracomunitarias.
    • Operaciones con terceros países.
    • Gestión de ventanilla única.

ISD

    • Herencias: modelo 650.
    • Donaciones: modelo 651.
    • Consolidación del dominio: modelo 655.
    • Bonificaciones.

TPOAJD

    • Transmisiones Patrimoniales.
    • Operaciones societarias.
    • Actos jurídicos documentados.
    • Modelos 600, 610, 615, 620 y 630.

Además, también gestionamos:

  • Alta de nuevos autónomos.
  • Creación de sociedades.
  • Presentación de declaraciones censales (036 y 037).
  • Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
  • Alta y baja del REDEME.
  • Solicitud NIF.
  • Operaciones con terceros (347).
  • Declaración de operaciones intracomunitarias (349).
  • Solicitud de Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI).
  • Código LEI.
  • Formularios Banco de España: ETE. D-1A/D-2/D-4/D-5, etc.
  • Sistema Inmediato de Información (SII).
  • Gestión del buzón electrónico / notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria.
  • Cambio de domicilio fiscal.
  • Bases imponibles negativas: optimización entre empresas del mismo grupo.
  • Inspecciones de Hacienda.
  • Compra-venta de inmuebles: optimización en el pago de impuestos.
  • Requerimientos de Hacienda.

Somos tu asesoría fiscal “online”.

Contamos con la última tecnología para que puedas acceder a tu información desde cualquier lugar y en cualquier momento. Cumplimos estrictamente todos los protocolos de seguridad para garantizar la protección de tus datos.

Además, disponemos de un programa de gestión que te permitirá automatizar los procesos administrativos de tu empresa.

Estamos en Madrid y trabajamos en todo el territorio nacional.

Llámanos al: 600 503 266

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